為常態化推進集團內部審計工作,全面掌握內部審計機構、人員配備和工作開展情況,近期,市城發集團多措并舉,順利完成2022年內部審計統計調查工作。
一是積極部署,強化監督指導。及時將《單位及內部審計機構基本情況表》等相關填報材料轉發至各權屬企業,認真指導、督促按要求填報,并明確填報內容和報送時間,確保統計調查工作高效按時完成。
二是認真審核,確保填報質量。通過對各權屬企業報送的情況表進行審核,核實集團內部審計部門機構設置、人員配備和內部審計工作開展現狀等情況,并對填報不完整、不準確的單位要求重新填報,嚴把質量關。
三是匯總梳理,落實整改情況。調查顯示,市城發集團及二級權屬企業開展內部審計項目4個,審計發現問題39個;通過修訂完善制度和優化完善業務流程等多項措施,審計查出問題現已基本整改到位。
通過此次統計調查,進一步了解和掌握內部審計工作開展情況,為推進集團內審工作高質量發展打下堅實基礎。